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沙洋县审计局助推该县五管齐下提升内审工作质效

发布日期: 2017-08-27 11:14

  今年来,沙洋县审计局认真贯彻落实审计署11号令,采取组织专班,发函要求报送工作资料、召开座谈会等形式,对全县行政事业单位内部审计工作进行专题调研,并向县委、县政府提出了建立健全内审机构,加强内审监督指导,进一步提升内审工作质效等意见建议,得到采纳。该县县政府近期组织县直各单位及乡镇负责人召开专门会议,安排部署内审工作,采取五项切实措施,深入推进内审工作开展,取得较好成效。

  一、健全内审工作机构。在全县范围内分片、分线成立单位内审机构,并配齐内审人员。目前,在县财政、教育、卫生、人社、交通、住建、水务、民政、林业及各乡镇都成立了独立的内审机构,配备了专职的内审人员,开展独立审计活动。并根据各单位实际情况,对不具备单独设立内部审计机构的行政事业单位,采取以主管部门为主,设立统一的内部审计构,抽调所属单位的财务技术骨干,组建审计小组,独立开展对本部门、本系统单位的内审工作,确保该县内部审计工作顺利实施。

  二、加强内审人员培训。一是在全县范围内成立内部审计协会,采取现场指导、业务吉林快三、研讨、审计工作会议等方式,分层分类加强对内部审计人员业务指导和培训。二是拓宽培训渠道,选派内部审计人员参与县审计局的审计业务工作,进行实战锻炼,通过“以审促训、边审边训”的培训方式,不断提高内部审计人员业务能力和水平,加强内审队伍吉林快三。三是县审计局定期不定期开展内部审计质量检查,规范内部审计内容、业务流程、审计方法、审计文书和审计结果运用,提升内审工作质量。

  三、强化内审成果运用。县政府明确要求,各单位党委(组)以及主要负责人要重视审计结果运用,把内部审计结果作为党委(组)议事决策和本单位内设机构及所属单位负责人考核、奖惩、任免的重要依据。专题研究对审计建议采纳、审计整改、审计问责等事项,明确责任和措施,督促落实,为内部审计工作开展创造良好环境。

  四、建立协调配合机制。建立内部审计资料备案制,要求各单位内部审计机构定期将内部审计工作计划、总结、统计报表、审计报告等材料报送县审计局备案。加强与内部纪检监察、组织人事等内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、整改问责共同落实等工作机制;对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,按照管辖权限依法依规及时移送纪检监察机关、司法机关处理。

  五、完善内审管理制度。各行政事业单位以《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》等审计法律法规和国家的财经法规为依据,进一步完善内部审计各项规章制度,同时,各内部审计机构按照内部审计规范所规定的程序、方法、内容等开展审计工作,做到内审工作有章可循,有规可依,不断提升内审效率与质量。(肖萍)

   

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